Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

MOEX
HNFG
Stock
Yield per half year: -14.79%
Dividend yield: 6.71%
Sector: Ритейл

Reporting Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

Reports

2021 2022 2023 2024
Report date 23.10.2023 23.10.2023 27.04.2024 28.04.2025
Financial report link link
Annual report link link


Capitalization

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ₽
0 24.3 24.3 24.3 22.02 24.7 21
Revenue, bln ₽
7.6 6.8 9.5 12.43 16.76 20.84 22.4
Net profit, bln ₽
0.49 1.83 2.35 3.05 2.74
EV, bln ₽
0 25.87 27.13 3.86 28.8 29.89 23.8
EBIT, bln ₽
3.34 4.13 5.03 5.03
EBITDA, bln ₽
2.3 2.1 2.8 3.77 4.78 7.81 2.48
OIBDA, bln ₽
3.52 4.97 6.98 10.1 10.1
Book value, bln ₽
0 0.65 -1.01 2.96 7.81 8.93 6.68
FCF, bln ₽
1.05 -0.2663 3.16 2.37 0.074
Operating Cash Flow, bln ₽
2.5 1.68 4.51 4.3 3.98
Operating profit, bln ₽
1.21 3.03 4.56 5.34 5.16
Operating expenses, bln ₽
4.68 5.44 7.07 8.88 9.86
CAPEX, bln ₽
0.4 0.3 0.5 1.95 1.35 1.93 2.57


Balance sheet

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ₽
0.096 0.2 0.5621 2.57 1.56 1.12
Accounts Receivable ₽
0.1669 0.2174 0.4017 0.4017
Total Current Assets ₽
4.12 7.85 8.79 8.79
Net assets, bln ₽
0.65 -1.01 2.19 7.81 8.93 9.09
Assets, bln ₽
9.14 9.64 14.42 20.08 22.56 24
Short-Term Debt ₽
2.51 1.34 2.06 2.06
Long-Term Debt ₽
1.91 0.7303
Liabilities, bln ₽
11.46 12.27 13.63 13.63
Net debt, bln ₽
0 1.57 2.83 3.86 7.1 8.98 2.74
Debt, bln ₽
1.67 3.03 4.42 9.67 10.54 3.86
Interest Expense, bln ₽
0.6 1.09 1.18 1.55 0.613
Amortization, bln ₽
0.28 0.4357 0.65 2.59 2.7
Cost of production, bln ₽
3.65 3.97 5.13 6.62 7.36
Inventory ₽
3.02 4.71 6.23 6.23


Share

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0 0 13.61 50.88 58.15 75.4 67.8
Share price 0 675 675 675 544.5 611.6 522 522
Number of shares, mln 1.8 36 36 36 40.44 40.44 40.4
FCF/share 0 0 29.25 -7.4 78.02 58.52 1.83
Free Float, % 0 0 0 0 12.17 12.2 12.2


Efficiency

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 0 0 -48.51 188.41 30.12 34.14 30.2 59.98
ROA, % 0 0 5.08 15.23 11.71 13.52 11.4 4.10
ROIC, % 27.05 24.56 23.88 8.43
ROS, % 0 0 5.16 14.73 14.03 14.63 12.23 12.23 1.69
ROCE, % 34.4 52.88 56.28 48.49 48.49 40.65
EBIT margin 26.83 24.63 24.12 22.44 22.44 6.92
EBITDA margin 30.26 30.88 29.47 30.33 28.51 37.47 11.07 11.07 8.71
Net margin 0 0 5.16 14.73 14.03 14.63 12.2 20.27
Operational efficiency, % 12.72 24.36 27.19 25.6 23.04 23.04 6.26
FCF yield, % 0 0 4.33 -4.91 8.72 4.4 0.4 -31.14


Coefficients

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
0 0 49.59 13.5 9.23 7.71 7.68 30.56
P/BV
0 37.38 -24.06 23.37 2.78 3.81 3.15 -5.17
P/S
0 3.57 2.56 1.96 1.29 1.19 0.94 1.57
P/FCF
0 0 23.08 -20.39 11.46 22.7 283.78 283.78 30.25
E/P
0 0.0202 0.0754 0.1068 0.1346 0.1305 0.1305 -0.21
EV/EBIT
1.16 6.97 5.95 4.73 4.73 3.89
EV/EBITDA
0 12.32 9.69 1.02 6.03 3.83 9.58 4.36
EV/S
0 3.81 2.86 0.3104 1.72 1.43 1.06 1.06 0.44
EV/FCF
25.76 -14.49 9.13 12.63 321.62 321.62 35.88
Debt/EBITDA
0 0.7495 1.01 1.17 2.02 1.35 1.56 1.56 2.41
Netdebt/EBITDA
0 0.7495 1.01 1.02 1.49 1.15 1.1 1.1 1.47
Debt/Ratio
0.1827 0.3143 0.3066 0.4817 0.4672 0.1608 0.1608 0.29
Debt/Equity
2.57 -3 1.5 1.24 1.18 1.31 1.31 4.37
Debt/Net Income
6.18 2.41 4.11 3.46 1.41 1.41 9.76
PEG
0.0647 0.0647 997.74
Beta
-73.57 1.18 0.787 0.787 1.30
Altman Index
3.87 5.36 4.83 4.27 3.35 8.49 4.34 4.34 3.59


Dividends

2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.1642 1.94 1.6 1.2
Dividend
8.38 39.62 20 29.62
Dividend yield, %
0 0 5.15 5.15 8.27 6.71 6.44
Dividend priv
0.338 0.338
Dividends / profit, %
0 8.96 6.98 63.66 44 49.55
Dividend coverage ratio
11.16 1.21 1.91 2.28 2.28 1.28


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Employee expenses, bln
0 0 0 1.79 2.26 2.79 3.17
BV/share
0 18.06 -28.06 28.89 152.8 160.6 165.1
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0
CAPEX/Revenue, %
5.26 4.41 5.26 15.73 8.05 9 11
Number of stores, pcs
164 163 162 159 0 159
New stores opened, pcs
0 0 0 0 0
Total area of stores, thousand sq.m
35 36 39 41 49 57 53
Like-for-like sales, LFL, %
0 0 0 0 27 12.9 20
Traffic, %
0 0 0 0 8.7 -3.2 11.7
Staff, people
1 578 1 764 2 267 2 267
Labour prod., mln/people/year
7.86 9.51 9.19 9.18
Expenses/people/year, thousand rubles
1 134 1 281 1 232 1 232
Online sales share, %
17 17 21


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) HNFG

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность HNFG позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.